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中國外文局2018年部門預(yù)算
發(fā)布時間:2018-10-30    來源:中國外文局
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第一部分:中國外文局概況

一、主要職能

中國外文出版發(fā)行事業(yè)局(以下簡稱中國外文局)是中央所屬事業(yè)單位,是承擔(dān)黨和國家書刊網(wǎng)絡(luò)對外宣傳任務(wù)的新聞出版機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)如下:

(一)貫徹執(zhí)行中央有關(guān)對外宣傳的方針、政策,總體規(guī)劃對外書刊的出版、印刷、發(fā)行以及互聯(lián)網(wǎng)、輿情研究、對外翻譯等業(yè)務(wù)工作。

(二)規(guī)劃、管理本系統(tǒng)書刊進(jìn)出口和音像制品出口業(yè)務(wù),組織參加有關(guān)書刊國際展覽。

(三)根據(jù)書刊對外宣傳需要,開展多種形式的國際合作與交流,規(guī)劃、管理本系統(tǒng)國際合作出版發(fā)行和中外文版權(quán)交易。

(四)管理本系統(tǒng)聘請的外國專家和外籍工作人員;規(guī)劃、籌建和管理本系統(tǒng)在海外派出機(jī)構(gòu)。

(五)統(tǒng)一管理全局事業(yè)、基建經(jīng)費的預(yù)算、申報、使用、結(jié)算和審計,審核、監(jiān)督局屬企業(yè)財務(wù)。

(六)根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)全局干部人事工作;受人事部委托,負(fù)責(zé)組織全國翻譯系列高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的考試評審工作。

(七)完成中共中央各相關(guān)部門交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國外文局部門預(yù)算包括中國外文局本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。納入中國外文局2018年部門預(yù)算編制范圍的單位如下:

 

第二部分:中國外文局2018年部門預(yù)算表

(見部門公開表1-8)


第三部分:中國外文局2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于中國外文局2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

中國外文局2018年財政撥款收支總預(yù)算69,555.61萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入65,843.25萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3,712.36萬元;支出包括:文化體育與傳媒支出66,604.42萬元、住房保障支出2,951.19萬元。

二、關(guān)于中國外文局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況。

中國外文局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款65,843.25萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加4,920.17萬元,增長8.08%。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化體育與傳媒(類)支出62,903.25萬元,占95.53%;住房保障(類)支出2,940萬元,占4.47%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。

1.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)行政運行(項)2018年預(yù)算數(shù)為3,118.34萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少699.93萬元,減少18.33%。主要原因是2017年一次性追加了在職人員及離退休人員經(jīng)費。

2.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(wù)(項)2018年預(yù)算數(shù)為3,008.51萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加238.51萬元,增長8.61%。主要原因是相關(guān)支出所列科目按要求進(jìn)行了調(diào)整。

3.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項)2018年預(yù)算數(shù)為1,957.03萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少345.40萬元,減少15%。主要原因是2017年一次性追加了在職人員及離退休人員經(jīng)費。

4.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)出版發(fā)行(項)2018年預(yù)算數(shù)為48,373.18萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加5,299.02萬元,增長12.30%。主要原因包括:一是增大書刊網(wǎng)媒體投入以進(jìn)一步增強外宣影響力;二是新增外宣大數(shù)據(jù)智能服務(wù)平臺項目支出。

5.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視(項)2018年預(yù)算數(shù)為5,021.09萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加562.97萬元,增長12.63%。主要原因是參加全國翻譯資格考試人數(shù)大幅增長,相應(yīng)增加支出。

6.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項)2018年預(yù)算數(shù)為125.10萬元,與2017年執(zhí)行數(shù)持平。

7.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項)2018年預(yù)算數(shù)為1,300萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少490萬元,減少27.37%。主要原因是納入財政資金支持的項目較上年減少。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預(yù)算數(shù)為1,850萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加290萬元,增長18.59%。主要原因是2018年住房公積金繳存基數(shù)增加。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2018年預(yù)算數(shù)為300萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加25萬元,增長9.09%。主要原因是人數(shù)及職級變動等原因?qū)е庐?dāng)年所需經(jīng)費增加。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2018年預(yù)算數(shù)為790萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加40萬元,增長5.33%。主要原因是人數(shù)及職級變動等原因?qū)е庐?dāng)年所需經(jīng)費增加。

三、關(guān)于中國外文局2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中國外文局2018年一般公共預(yù)算基本支出15,227.11萬元,其中:

人員經(jīng)費13,579.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助;

日常公用經(jīng)費1,648.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置費。

四、關(guān)于中國外文局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

中國外文局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為706.37萬元,其中:因公出國(境)費490.05萬元,公務(wù)用車購置費38萬元,公務(wù)用車運行費125.18萬元,公務(wù)接待費53.14萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2017年增加169.02萬元,其中:因公出國(境)費增加200萬元,主要原因是重大外事活動的增加;公務(wù)用車購置及運行費減少21.60萬元,主要原因是事業(yè)單位實施車改后,公務(wù)用車費用支出下降;公務(wù)接待費減少9.38萬元,主要原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費支出。

五、關(guān)于中國外文局2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國外文局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、關(guān)于中國外文局2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,中國外文局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額,上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:文化體育與傳媒支出、住房保障支出等。中國外文局2018年收支總預(yù)算78,598.12萬元。

七、關(guān)于中國外文局2018年收入預(yù)算情況說明

中國外文局2018年收入預(yù)算78,598.12萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)3,712.36萬元,占4.72%;一般公共預(yù)算財政撥款收入65,843.25萬元,占83.77%;事業(yè)收入7,500.39萬元,占9.54%;事業(yè)單位經(jīng)營收入320萬元,占0.41%;其他收入1,222.12萬元,占1.56%。

八、關(guān)于中國外文局2018年支出預(yù)算情況說明

中國外文局2018年支出預(yù)算78,598.12萬元,其中:基本支出21,735.58萬元,占27.65%;項目支出56,542.54萬元,占71.94%;事業(yè)單位經(jīng)營支出320萬元,占0.41%。

九、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2018年外文局本級參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算799.18萬元,比2017年年初預(yù)算財政撥款增加10.75萬元,增長1.36%。主要原因是編制內(nèi)實有人數(shù)增加。 

(二)政府采購情況說明

2018年政府采購預(yù)算總額5,658萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算1,913.45萬元;政府采購工程預(yù)算255.65萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算3,488.90萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2017年6月1日,中國外文局共有車輛38輛。其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛;一般公務(wù)用車36輛。單位價值100萬元以上大型設(shè)備1臺(套)。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛1輛,為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。

十、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年實行績效目標(biāo)管理的項目33個,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款31,438.31萬元。2018年實行績效目標(biāo)管理的項目46個,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50,616.14萬元;納入績效評價試點的項目11個,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11,589.89萬元。


第四部分:名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(九)文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)行政運行(項):指中國外文局參公管理的事業(yè)單位(外文局本級)用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

(十)文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(wù)(項):指中國外文局參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(外文局本級)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(十一)文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):指為中國外文局提供后勤服務(wù)的服務(wù)中心支出。

(十二)文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)出版發(fā)行(項):指中國外文局下屬出版、發(fā)行單位的業(yè)務(wù)支出。

(十三)文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視(項):指中國外文局所屬培訓(xùn)中心、當(dāng)研院、考評中心及信息中心的業(yè)務(wù)支出。

(十四)文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項):指宣傳文化單位的公益性項目或技術(shù)改造、設(shè)備更新等支出。

(十五)文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項):指中央文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室安排的用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

(十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

(十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標(biāo)準(zhǔn)確定,人均月補貼90元。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金,地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金,企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

(十九)“三公經(jīng)費”:納入中央財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費:反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費:反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費:反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二十)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。


部門公開表1-8